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劉幽山
  • 劉幽山明珠家居集團董事長助理,延安紀豐集團董事長助理兼行政總監(jiān)
  • 擅長領(lǐng)域: 團隊建設(shè) 企業(yè)管理 戰(zhàn)略管理
  • 講師報價: 面議
  • 常駐城市:福州市
  • 學員評價: 暫無評價 發(fā)表評價
  • 助理電話: 17777822973 QQ:2595558725 微信掃碼加我好友
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采購管理流程

主講老師:劉幽山
發(fā)布時間:2021-08-13 16:15:17
課程領(lǐng)域:管理者技能提升 培訓課程
課程詳情:

采購管理流程

一、采購計劃流程說明
目的:
適用于公司所有的的原材料、設(shè)備、備品備件和各種生產(chǎn)及非生產(chǎn)性低值易耗品等物料
(不包含辦公用品采購)的月度采購計劃的編制、審核及下達;保證采購預算對采購計
劃的指導作用,確保對于預算外的采購計劃經(jīng)過適當?shù)膶徟行Ы档筒槐匾牟少彸?/span>
本確保采購計劃數(shù)量和時間上都可以及時滿足生產(chǎn)經(jīng)營的需求。
流程角色:
主導部門:采購部
配合部門:生產(chǎn)部 財務部
參與部門: 生產(chǎn)部 財務部
流程說明:
生產(chǎn)部下達月度生產(chǎn)計劃,計劃分解到周,每月25日下發(fā)下月《生產(chǎn)計劃表》到倉庫;
倉庫接收《生產(chǎn)計劃表》在兩個工作日內(nèi)根據(jù)庫存狀況,將計劃轉(zhuǎn)化為《物料需求計劃表》
下發(fā)到采購:
采購在接收到《物料需求計劃表》,兩日內(nèi)根據(jù)采購周期和需求特性制定《采購計劃表》報
財務審核;
財務接收到《采購計劃表》后,壹日內(nèi)根據(jù)生產(chǎn)計劃和庫存進行審核;
采購在收到財務審核通過的《采購計劃表》后,實施采購作業(yè)。
附件:
《采購計劃表》
《物料需求計劃表》

二、合格供應商管理流程說明
目的:
為了穩(wěn)定供應商,建立長期互惠供求關(guān)系,向公司長期供應原輔材料、零件、部件及提
供配套服務的廠商。
流程角色:
主導部門:采購部
配合部門:技術(shù)部 研發(fā)部
參與部門: 采購部 品管部 技術(shù)部 研發(fā)部 生產(chǎn)部
流程說明:
采購部依照公司正常性生產(chǎn)原材料或非正常性生產(chǎn)的原材料,由技術(shù)部/研發(fā)部提供的技
術(shù)標準,采購部利用各種管道尋找供應商。
采購部對初選供應商分別記錄并做出《 供應商調(diào)查表
》、對供應商員工、生產(chǎn)能力、認證證書、產(chǎn)品檢驗報告等。
對合乎要求采購部組織技術(shù)部、研發(fā)部 、品管部、 生產(chǎn)部對供應商進行初步評審。
初步評審未經(jīng)通過則返回重新尋找供應商,經(jīng)通過后進行小批量試制,試制產(chǎn)品經(jīng)技術(shù)
、品管、研發(fā)鑒定,未經(jīng)通過則重新要求供應商試制,試制三次不合格,則重新尋找供
應商;鑒定經(jīng)通過,采購部組織進行現(xiàn)場考察,現(xiàn)場考察合格后,進行小批量試產(chǎn),試
產(chǎn)三次不合格,則重新尋找供應商,通過后納入《 合格供應商名錄表》。
日常采購部按供應商管理辦法進行考核
附件:
《供應商調(diào)查表》
《合格供應商名錄表》
《供應商年、季度評審表》

三、生產(chǎn)物料采購流程說明
目的:
規(guī)定物料采購流程,為了保證購買性價比更好的物料和保證物料的保質(zhì)保量按期交貨。

規(guī)定采購合同評審的流程,確保物料采購合同有效性和實用性。
流程角色:
主導部門:采購部
配合部門: 品管部
參與部門: 采購部 供應商 品管部 財務部
流程說明:
倉庫根據(jù)《采購計劃表》編制《申購單》,經(jīng)財務審批,總經(jīng)理審核傳至采購部;
采購部根據(jù)申購單,判斷物品是否特殊采購,選擇供應商下達《采購訂單》或合同;
《采購訂單》或《采購合同》下達后,采購人員對供貨周期進行跟蹤;
貨物送到后,采購人員攜物品開《驗收入庫單》送至品質(zhì)管理部檢驗(驗收單一式五聯(lián):
存根聯(lián)、財務聯(lián)、倉庫聯(lián)、核算聯(lián)、檢驗聯(lián));判定為不合格品走不合格品控制流程,
合格產(chǎn)品辦理入庫作業(yè)。
附件:
《申購單》
《采購合同》
《驗收入庫單》

四、外協(xié)采購流程說明
目的:
為了確保本公司外購產(chǎn)品均能符合適質(zhì)、適時、適價并適時供應本公司銷售計劃所需產(chǎn)
成品優(yōu)質(zhì)的品質(zhì)及售后服務之合格外協(xié)廠商。
流程角色:
主導部門:采購部
配合部門:品管部
參與部門: 采購部 品管部 財務部
流程說明:
采購人員根據(jù)采購計劃,判斷物資是否需要外協(xié)采購,如需外協(xié)采購,進行詢價、比價、
議價流程;
形成比價單后報財務審批;
確定外協(xié)供應廠商,外協(xié)廠商的確認需組織品管部、技術(shù)部等共同參加;
采購與其外協(xié)廠商簽訂協(xié)議書(包括供貨合同和品質(zhì)保證書),進行采購作業(yè)。
附件:
采購合同表
比價單

五、采購付款流程說明
目的:
適用于公司的除費用外的所有付款,包括但不限于購買材料,低值易耗品,固定資產(chǎn)的所有
采購與付款。
流程角色:
主導部門:采購部
配合部門:財務部
參與部門: 采購部 財務部 總經(jīng)理
流程說明:
采購物資經(jīng)檢驗合格入庫,要求供應商開具發(fā)票(增值稅專用發(fā)票或普通)與驗收入庫
單核對無誤后同申購單、驗收入庫單辦理報銷發(fā)票手續(xù)。
編制付款申請單,先由部門部長審核然后交至財務部長審核無誤后呈交總經(jīng)理審批;未
經(jīng)審批則返回重新核對。
總經(jīng)理審批通過后將付款申請單交至財務部安排付款、發(fā)票核銷。
附件:
付款申請單

六、采購預付款流程說明
目的:
適用于公司的除費用外的所有付款,包括但不限于購買材料,低值易耗品,固定資產(chǎn)的所有
采購與付款。
流程角色:
主導部門:采購部
配合部門:財務部
參與部門: 采購部 財務部
流程說明:
編制《預付款申請單》,先由部門部長審核然后交至財務部長審核無誤后呈交總經(jīng)理審批
;未經(jīng)審批則返回重新核對。
總經(jīng)理審批通過后將預付款申請單交至財務部安排付款。
采購物資經(jīng)檢驗合格入庫,及時跟催并要求供應商開具發(fā)票(增值稅專用發(fā)票或普通)
與驗收入庫單核對無誤后同申購單、驗收入庫單辦理報銷發(fā)票手續(xù)。
附件:
付款申請單

七、原材料入庫流程說明
目的:
對本公司進料的數(shù)量進行控制,確保進料數(shù)量準確,滿足生產(chǎn)的需要。
流程角色:
主導部門:采購部
配合部門:倉庫
參與部門: 采購部 財務部
流程說明:
倉庫根據(jù)采購人員送達的驗收入庫單點收貨物(只限于合格產(chǎn)品),核對是否有誤,無
誤后倉庫按指定的區(qū)域儲放。若是生產(chǎn)急料,倉管可放生產(chǎn)備料區(qū)。
點收完畢,辦理記賬手續(xù),同時登記ERP,月末將相關(guān)票據(jù)傳遞至財務。
附件:
驗收入庫單

八、原材料出庫流程
目的:
對所有原材料出庫工作的規(guī)范化管理,滿足生產(chǎn)的需要。
流程角色:
主導部門:倉庫
配合部門:生產(chǎn)部
參與部門: 倉庫 財務部
流程說明:
倉庫所有材料出庫,均需憑有效之《領(lǐng)料單》予以發(fā)料。
生產(chǎn)部領(lǐng)用材料,倉庫憑生產(chǎn)技術(shù)部門的用料定額和生產(chǎn)部負責人簽發(fā)的領(lǐng)料單發(fā)料。
發(fā)料完畢,辦理記賬手續(xù),同時登記ERP,月末將相關(guān)票據(jù)傳遞至財務。
附件:
領(lǐng)料單

九、成品(含外協(xié))入庫流程說明
目的:
對本公司成品、外協(xié)品入庫要求及規(guī)范化管理,滿足出貨的需要。
流程角色:
主導部門:倉庫
配合部門:生產(chǎn)部
參與部門: 倉庫 財務部
流程說明:
所有成品入庫,倉庫根據(jù)《入庫單》點收貨物,核對是否有誤,按指定的區(qū)域、產(chǎn)品的分
類堆放。若是急發(fā)貨,倉管可安排暫放在待發(fā)貨區(qū)。
點收完畢,辦理記賬手續(xù),同時登記ERP,月末將相關(guān)票據(jù)傳遞至財務。
附件:
入庫單

十、成品出庫流程說明
目的:
對公司出貨進行控制,確保出貨準確無誤,防止成品品質(zhì)在出貨前發(fā)生變異。
流程角色:
主導部門:商務部
配合部門:倉庫 生產(chǎn)部
參與部門: 采購部 財務部
流程說明:
倉庫接到經(jīng)審核的《發(fā)貨通知單》后,應及時辦理相關(guān)出庫手續(xù);
開具《出門證》經(jīng)綜合部審核后會同貨物發(fā)給運輸單位;
發(fā)貨完畢,辦理記賬手續(xù),同時登記ERP,月末將相關(guān)票據(jù)傳遞至財務。
附件:
發(fā)貨通知單
送貨單
出門證

十一、呆滯料管理流程說明
目的:
對公司生產(chǎn)經(jīng)營過程中產(chǎn)生的呆滯料進行及時有效的預防控制和處理。防止庫存資金積
壓,提高物料儲存能力、提高存貨周轉(zhuǎn)率,促進公司資金的良性運作。
流程角色:
主導部門:采購部
配合部門:技術(shù)部 品管部
參與部門: 采購部 品管部 技術(shù)部 財務部
流程說明:
定義:呆滯料是指入庫時間達到或超過6個月,沒有使用的原材料或沒有發(fā)貨的產(chǎn)成品
倉庫負責提供《呆滯料報表》,配合相關(guān)部門作好呆滯料處置工作,包括可回收利用的呆
滯料的更換以及外協(xié)物料產(chǎn)生的呆滯料返工返修、退換等聯(lián)系工作。
采購部依照呆滯料報表組織技術(shù)部、研發(fā)部、品管部、進行初步確認是否報廢或保留、
是否可以轉(zhuǎn)售。
采購部將《呆滯料報表》呈總經(jīng)理審批。
倉庫應根據(jù)處理結(jié)果對呆滯料出庫報廢或轉(zhuǎn)售及記錄臺賬。
財務部負責對呆滯料處置過程的監(jiān)控、核價、評估及賬務處理等工作。
附件:
《呆滯料報表》

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